Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3735085115
Číslo faktúry: FD /0024/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bohdanovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón ZŠ a ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 78,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti: 17.02.2012
Dátum úhrady: 15.02.2012
Súbor: FD_0024_12
Zverejnené: 23.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov