Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7201662873
Číslo faktúry: FD /0031/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bohdanovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobilný telefón ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 14,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.02.2012
Dátum splatnosti: 03.03.2012
Dátum úhrady: 24.02.2012
Súbor: FD_0031_12
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov