Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8736108412
Číslo faktúry: FD /0039/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bohdanovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 13,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Dátum splatnosti: 17.03.2012
Dátum úhrady: 15.03.2012
Súbor: FD_0039_12
Zverejnené: 27.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov