Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5736081745
Číslo faktúry: FD /0040/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bohdanovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón ZŠ a ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 55,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Dátum splatnosti: 17.03.2012
Dátum úhrady: 15.03.2012
Súbor: FD_0040_12
Zverejnené: 27.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov